公告本公司取得會計師2018年內部控制專案審查報告

本資料由 (上市公司) 淘帝-KY  公司提供
序號  2 發言日期  108/03/29 發言時間  17:04:26
發言人  王冠華 發言人職稱  財務長 發言人電話  (02)27938077
主旨
 公告本公司取得會計師2018年內部控制專案審查報告
符合條款  第 29 款 事實發生日  108/03/29
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/29
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為遵循「臺灣證券交易所股份有限公司外國
發行人第一上市後管理作業辦法」之規定,委請會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/29
5.意見類型:出具內部控制制度有效之審查報告
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無